Дата и время: 19 декабря, с 10:00 до 17:00
Локация: Киев, Бизнес-центр «ЛІГА»
Стоимость: 2400 грн. за 1 участника
Скидки от 10% абонентам «ЛІГА:ЗАКОН»
5% скидка для 2-х и более участников
Подробнее о мероприятии и регистрация
Программа:
1. Задача построения корпоративной структуры: владение активами и их юридическая защита; построение оптимального взаимодействия между предприятиями группы; распределение центров ответственности между собственниками; построение вертикальной структуры для привлечения инвестиций или продажи бизнеса. Поиск компромиссов между задачами построения корпоративной структуры.
2. Базовые принципы налогообложения в корпоративных взаимоотношениях и корпоративных преобразованиях.
3. Базовые идеи относительно экономического и юридического налогообложения при владении корпоративными правами. Налогообложение дивидендов. Метод участия в капитале и его влияние на налогообложение.
4. Налоговые последствия, возникающие в различных комбинациях владения корпоративными правами. Практические ограничения при использовании нерезидентов, плательщиков единого налога 3 и 4 групп.
5. Прибыль, инвестиционный доход и капитал: базовые различия и влияние на налогообложение. Налоговый статус уставного капитала и дополнительных вкладов. Другие формы дополнительного капитала.
6. Владение активами vs владения корпоративными правами. Выбор оптимального владельца: физическое лицо vs частный предприниматель vs юридическое лицо. Продажа активов vs продажа корпоративных прав.
7. Определение справедливой стоимости акций и других корпоративных прав. Взаимосвязь между стоимостью корпоративных прав и стоимостью (чистых) активов компании. Налогообложение прибыли при продаже акций и других корпоративных прав. Налогообложение при приобретении корпоративных прав. Гудвил и отрицательный гудвил.
8. Налогообложение инвестиционной прибыли физических лиц.
9. Когда один владелец получает больше, чем другой: непропорциональное увеличение уставного капитала и его налоговые последствия.
10. Увеличение уставного капитала путем внесения акций / корпоративных прав.
11. Инструменты оптимизации налоговой нагрузки на инвестиционный доход при различных формах корпоративного преобразования.
12. Бенефициарный владелец корпоративных прав и бенефициарный владелец доходов.
13. Долг и капитал: различия при налогообложении. Ограничения в использовании долговых инструментов. Долговые инструменты как способ отделения бизнеса от его бенефициарного владельца. Субординированный долг. Переквалификация и конверсия долга в капитал.
14. Реорганизация: выделение, присоединение, слияние и тому подобное. Гражданское и налоговое правопреемство. Налоговые последствия и потенциал налоговой оптимизации при реорганизации.
15. Корпоративные преобразования в акционерных обществах. Налогообложение при сквиз-ауте.
16. Институты совместного инвестирования как способ построения корпоративной структуры.
17. Кооперативы и неприбыльные учреждения как способ организации корпоративной структуры.
18. Базовые принципы построения корпоративных взаимоотношений с использованием иностранных компаний. Использование международных договоров с целью оптимизации налогообложения. Использование оффшорных структур для построения холдинга. Идея "налоговой прозрачности".
19. Постоянное представительство как способ организации деятельности нерезидента в Украине. Налоговые риски использования нерезидента без создания постоянного представительства. Оптимизационный потенциал постоянного представительства нерезидента. Реструктуризации бизнеса с участием постоянного представительства нерезидента.
20. Договор совместной деятельности как элемент корпоративной структуры. Преимущества и недостатки договоров совместной деятельности. Оптимизационный потенциал договора о совместной деятельности.
21. Бизнес-реструктуризации и трансфертное ценообразование.